Orden de Compra. Nº2126-1833-SE13 "Compra mensual aseo abril 2013"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-1833-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra mensual aseo abril 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 262998
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unitécnica Ltda
Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.488.600-k
Sucursal Unitécnica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151512
Fibras de vidrio70Litrolimpia vidriolimpia vidrio $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
12191501
Solventes aromáticos120Litrodesodorante ambientaldesodorante ambiental $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
13111307
Espuma de goma20Litroremovedor de gomaremovedor de goma $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz40Litroremovedor de ceraremovedor de cera $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200
42312208
Quita sutura90Litroquita sarroquita sarro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
47131801
Limpiadores de suelos400Litrocera liquidacera liquida $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco160Litrocloro al 10%cloro al 10% $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
10191509
Insecticidas40Litroinsecticida liquidoinsecticida liquido $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.600 $ 55.600
Total Neto $ 1.384.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.998
TOTAL OC $ 1.647.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.