Orden de Compra. Nº2126-1993-SE17 "Insumos Stock Abril de 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-1993-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2017
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Abril de 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-80-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 447391,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142609
Jeringas médicas con aguja4000Unidad224-0035 3111112020 JERINGA 20CC CAG 21G x 1 12 LOVENOTEK CAJA X 50 UDS. 224-0035 3111112020 JERINGA 20CC CAG 21G x 1 12 LOVENOTEK CAJA X 50 UDS. $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000
42142609
Jeringas médicas con aguja13000Unidad224-0031 3111110320 JERINGA 3CC CAG 21G x 1 12 LO VENOTEK CAJA X 100 UDS. 224-0031 3111110320 JERINGA 3CC CAG 21G x 1 12 LO VENOTEK CAJA X 100 UDS. $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000
42271802
Nebulizadores o accesorios10Unidad222-0113 934103220 SONDA FOLEY GOLD 3V 22FR CON BALÓN 30CC MARCA RUSCH 222-0113 934103220 SONDA FOLEY GOLD 3V 22FR CON BALÓN 30CC MARCA RUSCH $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
42271802
Nebulizadores o accesorios11Unidad222-0453 102150040 MASCARA LARINGEA LMA PROSEAL Nº4 (REUTILIZABLE 40 USOS GARANTIZADOS)222-0453 102150040 MASCARA LARINGEA LMA PROSEAL Nº4 (REUTILIZABLE 40 USOS GARANTIZADOS) $ 129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429.890 $ 1.429.890
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Nebulizadores o accesorios8Unidad222-0611 108075040 MASCARA LARINGEA LMA SUPREME Nº4 DESECHABLE 222-0611 108075040 MASCARA LARINGEA LMA SUPREME Nº4 DESECHABLE $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.920 $ 103.920
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Nebulizadores o accesorios2Unidad222-0452 102150030 MASCARA LARINGEA LMA PROSEAL Nº3 - REUTILIZABLE 40 USOS GARANTIZADOS 222-0452 102150030 MASCARA LARINGEA LMA PROSEAL Nº3 - REUTILIZABLE 40 USOS GARANTIZADOS $ 129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.980 $ 259.980
Total Neto $ 2.354.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.391
TOTAL OC $ 2.802.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.