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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-207-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LECHE ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-107-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
196080 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-01-2017 |
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Proveedor |
Lapiz Trini |
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Razón Social |
TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
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R.U.T. |
17.087.034-4 |
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Sucursal |
Lapiz Trini |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131701
| Leche o productos de mantequilla | 300 | Unidad no definida | A04-0103 LECHE EN POLVO 26%CAJA | LOPEZ RODRIGUEZ LECHE 26% MATERIA GRASA, PURA DE VACA, NO MODIFICADA, EN POLVO E INSTANTANIA, SIN LECITINA U OTRO AGREGADO. FORMATO DE 900 GR C/U ENVASE DE POLIETILENO. MARCA COLUN |
$ 3.440,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.032.000
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$ 1.032.000
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Total Neto
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$ 1.032.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 196.080
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$ 1.228.080
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.