Orden de Compra. Nº2126-2113-SE07 "Farmacos Junio 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2113-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Farmacos Junio 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reposicion segun convenio 2126-2-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20072455 ID Sigfe 81012 Item presupuestario 2204004001 farmacos
Proveniente de Licitación 2126-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 198360
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
R.U.T. 59.010.820-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212309
Omnipaque 350 mg x 50 ml180UnidadOmnipaque 350 mg x 50 mlIOHEXOL 350 MGI/ML FC 50 ML $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000
Total Neto $ 1.044.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 198.360
TOTAL OC $ 1.242.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.