Orden de Compra. Nº2126-2173-SE16 "Compra mensual alimentación abril 2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2173-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra mensual alimentación abril 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-70-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 199511,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lapiz Trini
Razón Social TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T. 17.087.034-4
Sucursal Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio20Unidad no definidaA04-0393 GALLETA DE MANTEQUILLA A04-0393 GALLETA DE MANTEQUILLA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
48101903
Vasos de servicio300Unidad no definidaA04-0203 FIDEOS CABELLOS DE ANGEL PQ 400 GRSA04-0203 fideos cabello de angel de 400gr similar a lechetti o carozzi $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000
48101903
Vasos de servicio50Unidad no definidaA04-0201 FIDEOS SOPA ALFABETO PQ 250 GRSA04-0201 fideos sopa alfabeto de 250gr similar a lechetti o carozzi $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
48101903
Vasos de servicio20Unidad no definidaA04-0502 GELATINA SABOR LIMON 500GR (DIET)A04-0502 gelatina diet sabor limon bolsa de kilo, endulzado con stevia o sucralosa (exenta de azucar) $ 6.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000
48101903
Vasos de servicio432Unidad no definidaA04-0270 mermelada para diabeticos sin azucar X 200 GRS WATTS A04-0270 mermelada para diabeticos sin azucar X 200 GRS WATTS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.960 $ 336.960
48101903
Vasos de servicio20Unidad no definidaA04-0098 GALLETA MARAVILLAGALLETA MARAVILLA PAQUETES $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
48101903
Vasos de servicio22Unidad no definidaA04-0392 galletas de vino paquetes A04-0392 galletas de vino paquetes $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
48101903
Vasos de servicio20Unidad no definida A04-0099 GALLETAS LIMON A04-0099 GALLETAS LIMON $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
42152513
Vasos de medición odontológicos1600UnidadA09-1674 vasos termicos c/tapa desechables de 250ccA09-1674 vasos termicos c/tapa desechables de 250cc $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
48101903
Vasos de servicio4800UnidadA02-0370 pote plastico de 200cc con tapa (imagen adjunto)A02-0370 pote plastico de 200cc con tapa . VASO AVION CON TAPA $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.400 $ 278.400
Total Neto $ 1.050.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.511
TOTAL OC $ 1.249.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.