Orden de Compra. Nº
2126-2173-SE16
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Compra mensual alimentación abril 2016
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-2173-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-03-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra mensual alimentación abril 2016
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-70-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
199511,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Lapiz Trini
Razón Social
TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
R.U.T.
17.087.034-4
Sucursal
Lapiz Trini
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
20
Unidad no definida
A04-0393 GALLETA DE MANTEQUILLA
A04-0393 GALLETA DE MANTEQUILLA
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
48101903
Vasos de servicio
300
Unidad no definida
A04-0203 FIDEOS CABELLOS DE ANGEL PQ 400 GRS
A04-0203 fideos cabello de angel de 400gr similar a lechetti o carozzi
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 186.000
$ 186.000
48101903
Vasos de servicio
50
Unidad no definida
A04-0201 FIDEOS SOPA ALFABETO PQ 250 GRS
A04-0201 fideos sopa alfabeto de 250gr similar a lechetti o carozzi
$ 510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
48101903
Vasos de servicio
20
Unidad no definida
A04-0502 GELATINA SABOR LIMON 500GR (DIET)
A04-0502 gelatina diet sabor limon bolsa de kilo, endulzado con stevia o sucralosa (exenta de azucar)
$ 6.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.000
$ 134.000
48101903
Vasos de servicio
432
Unidad no definida
A04-0270 mermelada para diabeticos sin azucar X 200 GRS WATTS
A04-0270 mermelada para diabeticos sin azucar X 200 GRS WATTS
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336.960
$ 336.960
48101903
Vasos de servicio
20
Unidad no definida
A04-0098 GALLETA MARAVILLA
GALLETA MARAVILLA PAQUETES
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
48101903
Vasos de servicio
22
Unidad no definida
A04-0392 galletas de vino paquetes
A04-0392 galletas de vino paquetes
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
48101903
Vasos de servicio
20
Unidad no definida
A04-0099 GALLETAS LIMON
A04-0099 GALLETAS LIMON
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
42152513
Vasos de medición odontológicos
1600
Unidad
A09-1674 vasos termicos c/tapa desechables de 250cc
A09-1674 vasos termicos c/tapa desechables de 250cc
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
48101903
Vasos de servicio
4800
Unidad
A02-0370 pote plastico de 200cc con tapa (imagen adjunto)
A02-0370 pote plastico de 200cc con tapa . VASO AVION CON TAPA
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.400
$ 278.400
Total Neto
$ 1.050.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 199.511
TOTAL OC
$ 1.249.571
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.