Orden de Compra. Nº
2126-2190-SE17
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COMPRA MENSUAL ASEO ABRIL 2017
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-2190-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL ASEO ABRIL 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
111957,5
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
22-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Hito
Razón Social
MARIO LUIS TOLEDO CASTILLO
R.U.T.
9.629.185-K
Sucursal
Hito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121504
Papel para embalaje
350
Unidad no definida
A02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO
A02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
41123401
Vasos de dosificación
200
Unidad no definida
A02-0308 VASOS PLASTICOS DEGUSTACION
A02-0308 VASOS PLASTICOS DEGUSTACION
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
53131635
Hisopo
18
Unidad no definida
A02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA
A02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.000
$ 81.000
14121504
Papel para embalaje
700
Unidad no definida
A02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA
A02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodillos
4
Unidad
A02-0030 cono de pita material algodón
cono de pita material algodón
$ 5.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
24112208
Conjunto pulverizador
105
Unidad
A02-0076 pulverizadores multiuso de plastico
pulverizadores multiuso de plastico 1 Lt.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.750
$ 78.750
47131605
Cepillos de limpieza
18
Unidad
A02-0079 escobilla tipo plancha de limpieza, material cerdas de plástico
escobilla tipo plancha de limpieza, material cerdas de plástico
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.420
$ 12.420
53131635
Hisopo
22
Unidad
A02-0017 hisopo para W.C..
hisopo para W.C..
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.380
$ 17.380
11141604
Papel usado
30
Rollo
A02-0352 PAPEL FILM PARA EMPALETAR
papel film paletizador 50 cms.
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 107.700
$ 107.700
Total Neto
$ 589.250
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 111.958
TOTAL OC
$ 701.208
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.