Orden de Compra. Nº2126-2190-SE17 "COMPRA MENSUAL ASEO ABRIL 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2190-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-03-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL ASEO ABRIL 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 111957,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hito
Razón Social MARIO LUIS TOLEDO CASTILLO
R.U.T. 9.629.185-K
Sucursal Hito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje350Unidad no definidaA02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGROA02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
41123401
Vasos de dosificación200Unidad no definidaA02-0308 VASOS PLASTICOS DEGUSTACIONA02-0308 VASOS PLASTICOS DEGUSTACION $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
53131635
Hisopo18Unidad no definidaA02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELAA02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
14121504
Papel para embalaje700Unidad no definidaA02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJAA02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodillos4UnidadA02-0030 cono de pita material algodón cono de pita material algodón $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
24112208
Conjunto pulverizador105UnidadA02-0076 pulverizadores multiuso de plastico pulverizadores multiuso de plastico 1 Lt. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.750 $ 78.750
47131605
Cepillos de limpieza18UnidadA02-0079 escobilla tipo plancha de limpieza, material cerdas de plástico escobilla tipo plancha de limpieza, material cerdas de plástico $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.420 $ 12.420
53131635
Hisopo22UnidadA02-0017 hisopo para W.C.. hisopo para W.C.. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.380 $ 17.380
11141604
Papel usado30RolloA02-0352 PAPEL FILM PARA EMPALETARpapel film paletizador 50 cms. $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.700 $ 107.700
Total Neto $ 589.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.958
TOTAL OC $ 701.208


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.