|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2126-2221-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-05-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
LAMINAS DE MOLTOPREN JUNIO 2008 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-168-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
15088,2135 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Gran Via Ltda. |
|
Razón Social |
Sociedad Comercial Gran Via Ltda.
|
|
R.U.T. |
81.737.800-5 |
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Gran Via Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Distribuidores de pegamento o recambios | 150 | Unidad | Lámina de Moltopren | Lámina de Moltopren |
$ 529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 79.350
|
$ 79.412
|
|
|
Total Neto
|
$ 79.412
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.088
|
|
$ 94.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.