Orden de Compra. Nº2126-2403-SE19 "Fármacos Stock Abril 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2403-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Abril 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-125-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3080
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 55252
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101570
Eritromicina500Gramo215-0043 DPERITR1 ERITROMICINA BASE 100 GR. PRECIO OFERTADO POR GRAMO 215-0043 DPERITR1 ERITROMICINA BASE 100 GR. PRECIO OFERTADO POR GRAMO $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000
85121901
Recetarios magistrales3000Gramo215-0015 DDPOLSUS POLIESTIRENO SULFONATO SODICO USP GR PRECIO OFERTADO POR GRAMO 215-0015 DDPOLSUS POLIESTIRENO SULFONATO SODICO USP GR PRECIO OFERTADO POR GRAMO $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
85121901
Recetarios magistrales2000Gramo215-0013 DPZINCO1 ZINC OXIDO USP 1 KG. UN PRECIO OFERTADO POR GRAMO 215-0013 DPZINCO1 ZINC OXIDO USP 1 KG. UN PRECIO OFERTADO POR GRAMO $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 7.800
12181504
Petrolatos40000Gramo211-0021 DPVASSB1 VASELINA SOLIDA BLANCA USP 1 KG. UN211-0021 DPVASSB1 VASELINA SOLIDA BLANCA USP 1 KG. UN $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 116.000
Total Neto $ 290.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.252
TOTAL OC $ 346.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.