Orden de Compra. Nº2126-2570-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-68-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2570-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-68-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-68-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 802823,72
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Albatroz
Razón Social CONSTRUCTORA SEGUNDO GREGORIO TRIGO TRIGO E I R L
R.U.T. 52.002.518-9
Sucursal Albatroz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidadconstrucción de obras civiles para Unidad de Imagenología  $ 4.225.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.225.388 $ 4.225.388
Total Neto $ 4.225.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 802.824
TOTAL OC $ 5.028.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.