Orden de Compra. Nº
2126-2585-SE09
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-228-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-2585-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-05-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-228-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-228-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
48121,68
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Razón Social
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
R.U.T.
80.929.300-9
Sucursal
FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
Lija para madera, 25 x 25 cms aprox.
Lija para madera, 25 x 25 cms aprox.
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
31201602
Pastas
4
Unidad
Galones de pasta muro de 2 kilos aprox., indicar marca.
Galones de pasta muro de 2 kilos aprox., indicar marca.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
31201601
Adhesivos químicos
5
Unidad
Tarros de 1 litro, agorex.
Tarros de 1 litro, agorex.
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.310
$ 27.310
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
Zapatillas eléctricas de 4 o más enchufes, indicar marca.
Zapatillas eléctricas de 4 o más enchufes, indicar marca.
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.550
$ 36.550
42281706
Lubricantes de instrumentos
12
Unidad
Lubricante en spray, igual o similar a WD-40, indicar marca.
Lubricante en spray, igual o similar a WD-40, indicar marca.
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
46171501
Candados
20
Unidad
Candados chicos, igual o similar a odis, indicar marca.
Candados chicos, igual o similar a odis, indicar marca.
$ 2.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.480
$ 57.480
46171505
Llaves
20
Unidad
Llave para lavamano standar.
Llave para lavamano standar.
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.160
$ 99.160
Total Neto
$ 253.272
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.122
TOTAL OC
$ 301.394
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.