Orden de Compra. Nº2126-2585-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-228-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2585-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-228-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-228-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 48121,68
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Razón Social FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
R.U.T. 80.929.300-9
Sucursal FERNANDEZ DE LA PENA E IDUYA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija30UnidadLija para madera, 25 x 25 cms aprox.Lija para madera, 25 x 25 cms aprox. $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31201602
Pastas4UnidadGalones de pasta muro de 2 kilos aprox., indicar marca.Galones de pasta muro de 2 kilos aprox., indicar marca. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
31201601
Adhesivos químicos5UnidadTarros de 1 litro, agorex.Tarros de 1 litro, agorex. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310 $ 27.310
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadZapatillas eléctricas de 4 o más enchufes, indicar marca.Zapatillas eléctricas de 4 o más enchufes, indicar marca. $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.550
42281706
Lubricantes de instrumentos12UnidadLubricante en spray, igual o similar a WD-40, indicar marca.Lubricante en spray, igual o similar a WD-40, indicar marca. $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
46171501
Candados20UnidadCandados chicos, igual o similar a odis, indicar marca.Candados chicos, igual o similar a odis, indicar marca. $ 2.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.480 $ 57.480
46171505
Llaves20UnidadLlave para lavamano standar.Llave para lavamano standar. $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
Total Neto $ 253.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.122
TOTAL OC $ 301.394


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.