Orden de Compra. Nº2126-2619-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2126-307-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2619-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2126-307-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas despachar a bodega de abastecimiento del hospital san pablo de coquimbo. orden de compra ibm:20073020 Sigfe:83912 Item:2204001
Proveniente de Licitación 2126-307-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 127585
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social COMERCIAL SOCALO LIMITADA
R.U.T. 76.291.600-2
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
SACOS 32X42 KRAFT 60GRS.,1/0 COLOR4000UnidadSACOS 32X42 KRAFT 60GRS.,1/0 COLORSobres radiológico en 60 gr/mt2. papel Kraft de 32 x 42 cms. con impresion y logo del establecimiento $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.000 $ 176.000
14111509
SACOS 26X32 KRAFT 60GRS.,1/0 COLOR4000UnidadSACOS 26X32 KRAFT 60GRS.,1/0 COLORSobres radiológico en 60 gr/mt2. papel kraft de 26 x 32 cms. con impresion y logo del establecimiento $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
14111509
SACOS 16X19 PAPEL BOND 80GRS.,1/0 COLOR500UnidadSACOS 16X19 PAPEL BOND 80GRS.,1/0 COLORSobres saco rayos dental 16 X 19 cms. con impresion y logo del establecimiento $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111509
SACOS 37X45 KRAFT 60GRS.,1/0 COLOR4000UnidadSACOS 37X45 KRAFT 60GRS.,1/0 COLORSobres radiológico en 60 gr/mt2. papel Kraft de 37 x 45 cms. con impresion y logo del establecimiento. $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
14111509
SOBRES 20X26 KRAFT 60GRS.,1/0 COLOR6000UnidadSOBRES 20X26 KRAFT 60GRS.,1/0 COLORSobres radiológico en 60 gr/mt2 . papel Kraft de 20 x 26 cms. con impresion y logo del establecimiento. $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
Total Neto $ 671.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.585
TOTAL OC $ 799.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.