Orden de Compra. Nº2126-2724-SE10 "COMPRA DE PECHUGA SEMANAL (08-06-2010)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2724-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-06-2010
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PECHUGA SEMANAL (08-06-2010)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-218-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 5300,62
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
Razón Social AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
R.U.T. 92.196.000-k
Sucursal AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca15,08kilogramoPechuga deshuesadaPechuga deshuesada $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.898 $ 27.898
Total Neto $ 27.898
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.301
TOTAL OC $ 33.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.