|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2126-2821-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-04-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Fármacos Stock Abril - Mayo 2016 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-17-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
CIRCULAR Nº 11, 14 MAYO DE 2014, MINISTERIO DE HACIENDA |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
154280 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-04-2016 |
|
|
|
Proveedor |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
|
Razón Social |
LABORATORIO SANDERSON SA
|
|
R.U.T. |
91.546.000-3 |
|
Sucursal |
LABORATORIO SANDERSON S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
51142009
| Metamizol sódico | 14000 | Ampolla | 216-0019 ICL078 METAMIZOL 1 GR 2 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-616410
| 216-0019 ICL078 METAMIZOL 1 GR 2 ML CAJA X 100 AMP.VIDRIO. REGISTRO ISP F-616410
|
$ 58,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 812.000
|
$ 812.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 812.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 154.280
|
|
$ 966.280
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.