Orden de Compra. Nº2126-2826-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-93-LQ18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-2826-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-93-LQ18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-93-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3432
Usuario SIGFE Jose Valencia Valencia Soza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-03-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medical SpA
Razón Social SERVICIOS DE CUIDADO AL PACIENTE MEDICAL & NURSING
R.U.T. 76.927.640-8
Sucursal Medical SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales2Unidad no definidaContrato por los Servicios Transitorios de Personal Clínico Profesional.Servicio de apoyo clínico Matronería - Serv. Traumatología. $ 1.768.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.537.266 $ 3.537.266
80111715
Profesionales1Unidad no definidaContrato por los Servicios Transitorios de Personal Clínico Profesional.Servicio de apoyo clínico Matronería - Centro Integral VIH. $ 1.768.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.768.633 $ 1.768.633
80111715
Profesionales4Unidad no definidaContrato por los Servicios Transitorios de Personal Clínico Profesional.Servicio de apoyo clínico Matronería - Serv. Obstetricia y Ginecología. $ 1.854.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.419.568 $ 7.419.569
80111715
Profesionales4Unidad no definidaContrato por los Servicios Transitorios de Personal Clínico Profesional.Servicio de apoyo clínico Matronería - Serv. Post Operados. $ 1.768.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.074.532 $ 7.074.532
Total Neto $ 19.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 19.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.