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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-2924-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Stock Julio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Despachar URGENTE a Avenida Videla S/N, Bodega de Farmacia, Hospital San Pablo Coquimbo.
Orden de Compra correspondiente a convenio por Licitación Publica 2126-467-LP07
O/C Nº 20083335
ID Sigfe Nº 113677
Item Presupuestario 2204005001 |
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Proveniente de Licitación
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2126-467-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15048 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DROGUERIA HOFMANN SAC
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R.U.T. |
92.288.000-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312206
| AGUJA SUTURA PB-3 DOC. MARCA: SUPREME | 24 | Unidad | AGUJA SUTURA PB-3 DOC. MARCA: SUPREME | AGUJA SUTURA SEMICIRCULO ATRAUMATICA PB-3 (DECENA) |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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42312206
| Agujas de sutura | 20 | Unidad | Agujas de sutura | AGUJA DE SUTURA ATRAUMATICA REDONDA G-7 (DECENA) |
$ 1.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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Total Neto
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$ 79.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.048
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$ 94.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.