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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-2956-R107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-07-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
reparacion impresora hp laserjet 1320 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
orden de compra interna 20073456 id sigfe 86035 item presupuestario 2206007 despacho urgente a av videla s/n a bodega de abastecimiento |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 45 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA ERIKA DELANOE
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R.U.T. |
8.052.102-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad | Impresoras de láser | cambio e instalacion de rodillo de alimentacion, mantencion, desarme y lubricado de impresora hp laserjet 1320 |
$ 47.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.000
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$ 47.000
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43212105
| Impresoras de láser | 1 | Unidad | Impresoras de láser | mantencion y cambio de absorvedores para impresora canon ip-1200 |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 67.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 0
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$ 67.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.