Orden de Compra. Nº2126-3084-SE08 "Farmacos GES Julio Y Agosto"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3084-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Farmacos GES Julio Y Agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar urgente a Avenida Videla sin numero Bodega de Farmacia O/C N°20083456 Según licitacion 2126-643-LP07 Id Sigfe N° Item Presupuestario 220400401 Fármacos
Proveniente de Licitación 2126-653-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 24966
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA
R.U.T. 76.711.330-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181508
Glucagen Hipokit ( NV 7130856)9FrascoGlucagen Hipokit ( NV 7130856)GLUCAGON 1 MG (1 UI) JERINGA PRELLENADA $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400
Total Neto $ 131.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.966
TOTAL OC $ 156.366


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.