Orden de Compra. Nº2126-3087-SE17 "COMPRA MENSUAL ASEO MAYO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3087-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-04-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL ASEO MAYO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 65455
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hito
Razón Social MARIO LUIS TOLEDO CASTILLO
R.U.T. 9.629.185-K
Sucursal Hito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje350Unidad no definidaA02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGROA02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
14121504
Papel para embalaje700Unidad no definidaA02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJAA02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
20121605
Brocas de barrena para inserir botón cono de rodillos200UnidadA02-0307 contenedor de orina plástico grueso A02-0307 contenedor de orina plástico grueso $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
24112208
Conjunto pulverizador30UnidadA02-0076 pulverizadores multiuso de plastico pulverizadores multiuso de plastico 1 Lt. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
Total Neto $ 344.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.455
TOTAL OC $ 409.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.