Orden de Compra. Nº2126-318-SE17 "Fármacos Stock Febrero 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-318-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Fármacos Stock Febrero 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-24-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 30932
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO CHILE S.A.
Razón Social LABORATORIO CHILE S A
R.U.T. 77.596.940-7
Sucursal LABORATORIO CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51181722
Fluticasona30Pomo213-0075 GENTAMIC 0.1% 10GR 1CM 120-10-14397 VENCIMEINTO JUNIO 2018 DESPACHO 24 HRS FLETE INCLUIDO 213-0075 GENTAMIC 0.1% 10GR 1CM 120-10-14397 VENCIMEINTO JUNIO 2018 DESPACHO 24 HRS FLETE INCLUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
51181722
Fluticasona22Frasco217-0117 BROMEX SF AER 25125 120 DOSIS 120-10-76600 VENCIMEINTO ENERO 2017 DESPACHO 24 HRS FLETE INCLUIDO 217-0117 BROMEX SF AER 25125 120 DOSIS 120-10-76600 VENCIMEINTO ENERO 2017 DESPACHO 24 HRS FLETE INCLUIDO $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.800 $ 118.800
51171511
Hidróxido de aluminio10Frasco217-0003 ALUMINIO HIDROX 6% 180ML 1SO 120-10-13633 VENCIMIENTO FEBRERO 2017 DESPACHO 24 HRS FLETE INCLUIDO 217-0003 ALUMINIO HIDROX 6% 180ML 1SO 120-10-13633 VENCIMIENTO FEBRERO 2017 DESPACHO 24 HRS FLETE INCLUIDO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 162.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.932
TOTAL OC $ 193.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.