Orden de Compra. Nº2126-3224-SE16 "compra mensual aseo mayo 2016"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3224-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2016
Nombre de la Orden de Compra compra mensual aseo mayo 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 218213,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unitécnica Ltda
Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.488.600-k
Sucursal Unitécnica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco20Unidad no definidaA02-0191 RENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA, FORMATO 1LT $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz80Litroremovedor de cera A02-0189 removedor de cera $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400
42312208
Quita sutura126Litroquita sarro A02-0185 quita sarro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000
12191501
Solventes aromáticos171Litrodesodorante ambientalA02-0188 desodorante ambiental $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.500 $ 427.500
31101901
Piezas fundidas en molde de cera de aleación no fe180Litrocera liquida en bidon de 5 ltA02-0184 cera liquida en bidon de 5 lt $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco26LitroA02-0190 INSECTICIDA DE CONTACTO. FORMATO LITRO A02-0190 INSECTICIDA DE CONTACTO. FORMATO LITRO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140
47131804
Productos de limpieza de amoniaco115Litrocloro al 10% A02-0152 cloro al 10% $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250
Total Neto $ 1.148.490
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 218.213
TOTAL OC $ 1.366.703


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.