Orden de Compra. Nº2126-3235-SE10 "Insumos Stock Agosto 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3235-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2010
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Agosto 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 17138,57
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-07-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Unidades dentales12Caja252-0063 LIMAS P/CONDUCTO HEDSTROEM ISO 15-40 CAJA 6 UNID. FKG SUIZO 252-0063 LIMAS P/CONDUCTO HEDSTROEM ISO 15-40 CAJA 6 UNID. FKG SUIZO $ 2.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.832 $ 32.832
42151659
Kit de extracción de fragmentos dentales7Caja252-0058 EXTRACTORES DE NERVIOS SURTIDOS STANDART BLISTER C/ 10 UNID. ANTAEOS ALEMAN 252-0058 EXTRACTORES DE NERVIOS SURTIDOS STANDART BLISTER C/ 10 UNID. ANTAEOS ALEMAN $ 1.845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.915 $ 12.915
30201903
Unidades dentales2Caja252-0096 LENTULOS RELELNADORES DE CONDUCTO C/A CAJA 4 UNID. 25-40 FKG SUIZO 252-0096 LENTULOS RELELNADORES DE CONDUCTO C/A CAJA 4 UNID. 25-40 FKG SUIZO $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.760 $ 6.760
30201903
Unidades dentales30Unidad252-0097 CEPILLOS COPA C/A P/PROFILAXIS DENTURA SUIZO 252-0097 CEPILLOS COPA C/A P/PROFILAXIS DENTURA SUIZO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Unidades dentales12Unidad252-0092 FRESAS DE CIRUGIA PIEZA DE MANO FIG. REDONDA. CILIND. Y FISURADA MEISINGER ALEMAN 252-0092 FRESAS DE CIRUGIA PIEZA DE MANO FIG. REDONDA. CILIND. Y FISURADA MEISINGER ALEMAN $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Unidades dentales3Frasco252-0126 CEMENTO GROSMAN FCO 25 GRS NACIONAL 252-0126 CEMENTO GROSMAN FCO 25 GRS NACIONAL $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.325 $ 5.325
Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para imp5Frasco252-0014 EUGENOL FCO 30 CC. HERTZ NACIONAL 252-0014 EUGENOL FCO 30 CC. HERTZ NACIONAL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30201903
Unidades dentales3Frasco252-0025 OXIDO DE ZINC FRACO 100 GRS NACIONAL 252-0025 OXIDO DE ZINC FRACO 100 GRS NACIONAL $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.383 $ 1.383
30201903
Unidades dentales2Frasco252-0030 PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO FRASCO 10 CC HERTZ 252-0030 PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO FRASCO 10 CC HERTZ $ 994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988 $ 1.988
Total Neto $ 90.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.139
TOTAL OC $ 107.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.