Orden de Compra. Nº2126-3316-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-242-R109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3316-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-242-R109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-242-R109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 120080
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Imprecon
Razón Social RINA EUGENIA BORGE PODESTA
R.U.T. 6.893.175-4
Sucursal Comercial Imprecon
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco800LitroCloro clorinda corriente en botella plástica de 1000 cc.Cloro clorinda corriente en botella plástica de 1000 cc. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 632.000 $ 632.000
Total Neto $ 632.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.080
TOTAL OC $ 752.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.