Orden de Compra. Nº2126-3446-SE09 "Insumos Stock Agosto 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3446-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-07-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Agosto 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 6650
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIALIZADORA GLASS LAB LIMITADA
R.U.T. 76.063.620-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Unidades de laboratorio5000UnidadPIPETA PASTEUR PLASTICA 1 ML.PIPETA PASTEUR PLASTICA 1 ML. $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 35.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.650
TOTAL OC $ 41.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.