Orden de Compra. Nº2126-3454-SE18 "HOSPITALIZACION DE PACIENTE TERESA CORTES BUGUEÑO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3454-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra HOSPITALIZACION DE PACIENTE TERESA CORTES BUGUEÑO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-56-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 472072,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SONIA
Razón Social CLINICA LOS TIEMPOS SPA
R.U.T. 76.444.944-4
Sucursal SONIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121607
Servicios psiquiátricos1UnidadGASTOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE MATEO BARDEL VEGAS SEGUN FACTURA Nº 205 Y CARTA DE RESPALDO Nº 04 DE FECHA 29/01/2018 (EXAMENES).GASTOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE MATEO BARDEL VEGAS SEGUN FACTURA Nº 205 Y CARTA DE RESPALDO Nº 04 DE FECHA 29/01/2018 (EXAMENES). $ 120.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.543 $ 120.543
85121607
Servicios psiquiátricos1UnidadGASTOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE MATEO BARDEL VEGAS SEGÚN FACTURA Nº 205 Y CARTA DE RESPALDO Nº 04 DE FECHA 29/01/2018 (HOSPITALIZACION).GASTOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE MATEO BARDEL VEGAS SEGÚN FACTURA Nº 205 Y CARTA DE RESPALDO Nº 04 DE FECHA 29/01/2018 (HOSPITALIZACION). $ 2.319.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.319.300 $ 2.319.300
85121607
Servicios psiquiátricos1UnidadGASTOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE MATEO BARDEL VEGAS SEGÚN FACTURA Nº 205 Y CARTA DE RESPALDO Nº 04 DE FECHA 29/01/2018 (MEDICAMENTOS).GASTOS DE HOSPITALIZACION DE PACIENTE MATEO BARDEL VEGAS SEGÚN FACTURA Nº 205 Y CARTA DE RESPALDO Nº 04 DE FECHA 29/01/2018 (MEDICAMENTOS). $ 44.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.747 $ 44.747
Total Neto $ 2.484.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.072
TOTAL OC $ 2.956.662


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.