Orden de Compra. Nº2126-3549-OC07 "Insumos clinicos Adq. 2126-434-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-3549-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Insumos clinicos Adq. 2126-434-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Segun licitacion 2126-434-CO07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20074100 ID Sigfe N° Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos
Proveniente de Licitación 2126-434-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 17099,05
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOC COMERCIAL SOPORTEVITAL LIMITADA
R.U.T. 78.975.730-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
SURESTEPX50TIRAS5CajaSURESTEPX50TIRASSURE STEP CINTAS $ 17.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.995 $ 89.995
Total Neto $ 89.995
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.099
TOTAL OC $ 107.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.