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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-4-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-01-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Stock Enero de 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-96-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
271586 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-01-2016 |
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Proveedor |
BLUNDING S.A. |
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Razón Social |
BLUNDING S A
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R.U.T. |
79.744.580-0 |
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Sucursal |
BLUNDING S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42182807
| Básculas de plataforma de silla de ruedas | 20 | Unidad | CI -0086 SILLA DE RUEDAS PREMIUN SRA-22P | CI -0086 SILLA DE RUEDAS PREMIUN SRA-22P |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360.000
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$ 1.360.000
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42241707
| Soportes para caminar | 20 | Unidad | 345-0059 BASTON CANADIENSE AD-08 | 345-0059 BASTON CANADIENSE AD-08 |
$ 3.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.400
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$ 69.400
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Total Neto
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$ 1.429.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 271.586
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$ 1.700.986
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.