Orden de Compra. Nº2126-4042-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-84-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-4042-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-84-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-84-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 16682
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor codimat
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE
R.U.T. 76.076.054-4
Sucursal codimat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102501
Chapa de aleación ferrosa20UnidadChapa de boton para mueble tipo F-2Chapa de boton para mueble tipo F-2 $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.800 $ 87.800
Total Neto $ 87.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.682
TOTAL OC $ 104.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.