Orden de Compra. Nº
2126-4048-SE16
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compra mensual aseo junio
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-4048-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-05-2016
Nombre de la Orden de Compra
compra mensual aseo junio
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Andacollo
Impuesto
175981,8
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Unitécnica Ltda
Razón Social
RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T.
78.488.600-k
Sucursal
Unitécnica Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
30
Unidad no definida
A02-0191 RENOVADOR DE GOMA
RENOVADOR DE GOMA, FORMATO 1LT
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
122
Litro
cloro al 10%
A02-0152 cloro al 10%
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.500
$ 91.500
31101901
Piezas fundidas en molde de cera de aleación no fe
110
Litro
cera liquida en bidon de 5 lt
A02-0184 cera liquida en bidon de 5 lt
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.000
$ 165.000
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz
10
Litro
removedor de cera
A02-0189 removedor de cera
$ 1.430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.300
$ 14.300
42312208
Quita sutura
95
Litro
quita sarro
A02-0185 quita sarro
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.500
$ 142.500
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Litro
A02-0190 INSECTICIDA DE CONTACTO. FORMATO LITRO
A02-0190 INSECTICIDA DE CONTACTO. FORMATO LITRO
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
31242206
Vidrios ópticamente planos
19
Litro
A02-0187 .LIMPIA VIDRIOS
UNIGLASS: LIMPIAVIDRIOS CONCENTRAO. FORMATO 1LT
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
12191501
Solventes aromáticos
174
Litro
desodorante ambiental
A02-0188 desodorante ambiental
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
Total Neto
$ 926.220
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 175.982
TOTAL OC
$ 1.102.202
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.