Orden de Compra. Nº2126-4048-SE16 "compra mensual aseo junio"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-4048-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2016
Nombre de la Orden de Compra compra mensual aseo junio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 175981,8
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unitécnica Ltda
Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.488.600-k
Sucursal Unitécnica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Unidad no definidaA02-0191 RENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA, FORMATO 1LT $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131804
Productos de limpieza de amoniaco122Litrocloro al 10% A02-0152 cloro al 10% $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500
31101901
Piezas fundidas en molde de cera de aleación no fe110Litrocera liquida en bidon de 5 ltA02-0184 cera liquida en bidon de 5 lt $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz10Litroremovedor de cera A02-0189 removedor de cera $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300
42312208
Quita sutura95Litroquita sarro A02-0185 quita sarro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10LitroA02-0190 INSECTICIDA DE CONTACTO. FORMATO LITRO A02-0190 INSECTICIDA DE CONTACTO. FORMATO LITRO $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
31242206
Vidrios ópticamente planos19LitroA02-0187 .LIMPIA VIDRIOSUNIGLASS: LIMPIAVIDRIOS CONCENTRAO. FORMATO 1LT $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220
12191501
Solventes aromáticos174Litrodesodorante ambientalA02-0188 desodorante ambiental $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
Total Neto $ 926.220
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.982
TOTAL OC $ 1.102.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.