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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-4196-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ALIMENTOS PERECIBLES OCTUBRE 2007 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
orden de compra ibm 20074827 id sigfe 93690 2201001 para
personas despacho a av videla s/n a bodega de abastecimiento compra correspondiente a 1 compra de 3 q se realizaran los dias 20 de cada mes |
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Proveniente de Licitación
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2126-539-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 45 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
45600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC. PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAAVE
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R.U.T. |
76.307.220-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50101545
| PURE EN ESCAMAS NUTRISUR | 150 | Unidad | PURE EN ESCAMAS NUTRISUR | Puré de Papas instantaneo MAGGI, en bolsa de 2 kiloingresar marca del producto. |
$ 1.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 240.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 45.600
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$ 285.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.