Orden de Compra. Nº2126-4460-SE09 "Insumos Stock Octubre 2009"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-4460-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Octubre 2009
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-653-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 634885
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.Braun Medical S.A.
Razón Social B BRAUN MEDICAL S A
R.U.T. 96.756.540-7
Sucursal B.Braun Medical S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122407
Bisturíes de laboratorio300UnidadHOJAS BISTURI N. 24 (BB524) caja x 100 HOJAS BISTURI N. 24 (BB524) caja x 100 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptado1500UnidadCOMBI ROJO (03-17-199-199-190-0) COMBI ROJO (03-17-199-199-190-0) $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Protectores, tapas, cierres, conectores o adaptado4000UnidadTAPON IN (03-17-199-191-0) TAPON IN (03-17-199-191-0) $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
42142502
Agujas para anestesia300UnidadPERICAN G27 x 3,5 (03-48-489-481-6) PERICAN G27 x 3,5 (03-48-489-481-6) $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
Tubos de irrigación urinaria100UnidadUREOFIX 500 (03-64-659-650-0) UREOFIX 500 (03-64-659-650-0) $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000
Mango de trinquete quirúrgico300UnidadMANGO USO UNICO P.ELECTRDS, ESTERIL (GN211) MANGO USO UNICO P.ELECTRDS, ESTERIL (GN211) $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Agujas para anestesia200UnidadPERICAN G18 x 3 1/4 (03-48-509-500-0) PERICAN G18 x 3 1/4 (03-48-509-500-0) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Catéteres de línea arterial50UnidadARTERIOFIX G20x80 (03-80-799-775-1) ARTERIOFIX G20x80 (03-80-799-775-1) $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 3.341.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 634.885
TOTAL OC $ 3.976.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.