Orden de Compra. Nº2126-4742-SE17 "COMPRA MENSUAL ASEO JUlIO 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-4742-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL ASEO JUlIO 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 179217,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hito
Razón Social MARIO LUIS TOLEDO CASTILLO
R.U.T. 9.629.185-K
Sucursal Hito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje15Unidad no definidaA02-0030 CONO PITAA02-0030 CONO PITA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
14121504
Papel para embalaje20Unidad no definidaA02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELAA02-0304 REPUESTO FREGONA VIDELA $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
14121504
Papel para embalaje50Unidad no definidaA02-0352 PAPEL FILM EMPALETARA02-0352 PAPEL FILM EMPALETAR $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500
14121504
Papel para embalaje700Unidad no definidaA02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGROA02-0385 BOLSA 100X130 COLOR NEGRO $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
14121504
Papel para embalaje1400Unidad no definidaA02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJAA02-0380 BOLSA EMBALAJE 50x70 COLOR ROJA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
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Papel para embalaje75Unidad no definidaa02-0017 HISOPO WCa02-0017 HISOPO WC $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.250 $ 59.250
Total Neto $ 943.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.218
TOTAL OC $ 1.122.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.