|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2126-4781-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-10-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Stock Noviembre 2010 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-467-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
11856 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-10-2010 |
|
|
|
Proveedor |
M. Kaplan y Cía. Ltda. |
|
Razón Social |
M KAPLAN Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
78.800.870-8 |
|
Sucursal |
M. Kaplan y Cía. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Hojas de sierra quirúrgicas o accesorios | 40 | Unidad | 340-0040 40.092.50 Dimeda Alemania entrega 90 días garantía 5 años
| 340-0040 40.092.50 Dimeda Alemania entrega 90 días garantía 5 años
|
$ 1.560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 62.400
|
$ 62.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 62.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.856
|
|
$ 74.256
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.