|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2126-4810-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-26-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-26-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.- |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ETHOS LTDA |
|
Razón Social |
OTEC ETHOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.480.856-8 |
|
Sucursal |
ETHOS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 1 | Unidad | Taller de enfrentamiento del Burnout | 1 set de Materiales para cada alumnoa, que incluye:
- Lápiz de pasta.
- Carpeta.
- Módulos Impresos del Curso.
- Programa del curso.
- Pendrive de 4GB, con bibliografía y presentaciones.
Acceso Web, por 3 meses, a plataforma E-learning en la web ww |
$ 1.150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.150.000
|
$ 1.150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.150.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.