|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2126-4975-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Stock Noviembre 2009 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2126-467-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Coquimbo
|
|
R.U.T. |
61.606.403-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
126863 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-10-2009 |
|
|
|
Proveedor |
TERUMO CHILE LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TERUMO CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
87.590.600-3 |
|
Sucursal |
TERUMO CHILE LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42142502
| Agujas para anestesia | 60 | Unidad | Trocar espinal 21G x 3 1/2", marca Terumo, cja x 20
| Trocar espinal 21G x 3 1/2", marca Terumo, cja x 20
|
$ 1.145,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 68.700
|
$ 68.700
|
|
| Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios | 200 | Unidad | Cateter epidural 18G, marca Terumo, cja x 10
| Cateter epidural 18G, marca Terumo, cja x 10
|
$ 2.995,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 599.000
|
$ 599.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 667.700
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 126.863
|
|
$ 794.563
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.