Orden de Compra. Nº2126-5405-CM18 "MONITOR LG 24""
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-5405-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MONITOR LG 24"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 26,0813
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social ARCU TECHNOLOGY LTDA.
R.U.T. 76.359.049-6
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-lp14
 1 (1388122 )MONITOR LG 24MT48DF 24 UNIDAD 1414623(1388122) MONITOR LG 24MT48DF 24 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $7,77 US$ 137,27 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 137,27 US$ 137,27
Total Neto US$ 137,27
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 26,08
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 163,35


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.