Orden de Compra. Nº2126-560-SE15 "compra mensual de alimentación febrero 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-560-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-01-2015
Nombre de la Orden de Compra compra mensual de alimentación febrero 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-98-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 124944
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PFIZER CHILE S.A.
Razón Social PFIZER CHILE S A
R.U.T. 96.981.250-9
Sucursal PFIZER CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231502
Juegos de alimentación enteral96TarroA04-0427S-26 gold 900 gr.A04-0427 S-26 gold 900 gr. $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 657.600 $ 657.600
Total Neto $ 657.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.944
TOTAL OC $ 782.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.