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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-5863-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Stock Enero 2011 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2126-467-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
25517 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-12-2010 |
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Proveedor |
Madawisystem |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA EIRL
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R.U.T. |
76.794.670-8 |
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Sucursal |
Madawisystem |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Reactivos de analizadores químicos | 1 | Frasco | 262-0086 TEST DE UREASA, RESULTADO INMEDIATO (5-60 MINUTOS) NO NECESITA REFRIGERACIÓN. GUTplus, caja 50 uni
| 262-0086 TEST DE UREASA, RESULTADO INMEDIATO (5-60 MINUTOS) NO NECESITA REFRIGERACIÓN. GUTplus, caja 50 uni
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$ 134.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 134.300
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$ 134.300
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Total Neto
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$ 134.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.517
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$ 159.817
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.