Orden de Compra. Nº2126-588-SE08 "Insumos stock Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-588-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reposicion segun convenio 2126-467-LP07 Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080574
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 38712,31
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OLMOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.828.310-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42203706
PELICULA MARCA KODAK, RETINA 24 X 30, EN CAJAS DE 100 UNIDADES13CajaPELICULA MARCA KODAK, RETINA 24 X 30, EN CAJAS DE 100 UNIDADESPELICULA RADIOGRAFICA SENSIBLE AL VERDE 24 X 30 $ 15.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.749 $ 203.749
Total Neto $ 203.749
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.712
TOTAL OC $ 242.461


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.