Orden de Compra. Nº2126-591-SE08 "Insumos stock Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-591-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Reposicion segun Convenio 2126-467-LP07 despachar a Bodega de Farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080577
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 27451,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MCM TECNOLOGIA MEDICA SA
R.U.T. 76.892.050-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201904
Bandeja de acero quirurgico 22x18x3cms. cod. BAN-00630UnidadBandeja de acero quirurgico 22x18x3cms. cod. BAN-006BANDEJA DE ACERO 22 X18 X 3 CM $ 4.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.480 $ 144.480
Total Neto $ 144.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.451
TOTAL OC $ 171.931


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.