Orden de Compra. Nº2126-621-SE12 "Pan Corriente Enero "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-621-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-02-2012
Nombre de la Orden de Compra Pan Corriente Enero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor icafan limitada
Razón Social MUNOZ Y MUNOZ LIMITADA
R.U.T. 76.016.936-6
Sucursal icafan limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco914kilogramoPan c/ sal Pan c/ sal $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.480 $ 749.480
50181901
Pan fresco327kilogramoPan s/sal Pan s/sal $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.140 $ 268.140
Total Neto $ 1.017.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.017.620

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.