Orden de Compra. Nº2126-630-SE08 "Insumos stock Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-630-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Orden de Compra IBM 20080557 Según licitación 2126-467-LP07 Item Presupuestario 2204005001
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 11628
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201904
Unidades quirúrgicas40UnidadUnidades quirúrgicasEQUIPO ASPIR. CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 18 FR C/FUELLE $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
Total Neto $ 61.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.628
TOTAL OC $ 72.828


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.