Orden de Compra. Nº2126-668-SE07 "FARMACOS MARZO 2007"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-668-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2007
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS MARZO 2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas O/C INTERNA Nº 20070824 DESPACHAR URGENTE A AVDA. VIDELA S/Nº BODEGA DE FAMACIA ID SIGFE Nº 72504 SEGÚN LICITACIÓN Nº 2126-2-LP07
Proveniente de Licitación 2126-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 48555,45
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51101538
Tavanic 500 mg Iny. Fco. Amp. 100 ml15Frasco AmpollaTavanic 500 mg Iny. Fco. Amp. 100 mlLEVOFLOXACINA FA 500 MG/100 ML $ 17.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.555 $ 255.555
Total Neto $ 255.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.555
TOTAL OC $ 304.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.