Orden de Compra. Nº
2126-717-SE19
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COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2126-717-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2126-95-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Coquimbo
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Coquimbo
R.U.T.
61.606.403-7
Dirección de Facturación
Avenida Videla s/n
Comuna
Coquimbo
Impuesto
952850
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Brunecc
Razón Social
BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T.
7.650.427-k
Sucursal
Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
120
Unidad no definida
A02-0024 MANGAS POLIETILENO 50 CMS, DE 0,05 MICRONES POR CADA CARA
PRECIOS + IVA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 180.000
$ 180.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
Unidad no definida
A02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40, DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLO
PRECIOS + IVA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
10000
Unidad
A02-0004 BOLSA DE BASURA 70X90 CMS. DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
PRECIOS + IVA
$ 55,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
2000
kilogramo
A02-0006 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100 CMS, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA
PRECIOS + IVA
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400.000
$ 3.400.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
40
kilogramo
A02-0052 BOLSA CUBRE COLCHON COLOR BLANCO DE 1,15 X 2,25 CMS, DE 0,15 MICRONES CON DOBLE SELLO
PRECIOS + IVA
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
15000
Unidad
A02-0126 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES
PRECIOS + IVA
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 675.000
$ 675.000
Total Neto
$ 5.015.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 952.850
TOTAL OC
$ 5.967.850
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.