Orden de Compra. Nº2126-717-SE19 "COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-717-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-95-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 952850
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brunecc
Razón Social BRUNO SABINO VITTORIO ECCHER TORRES
R.U.T. 7.650.427-k
Sucursal Brunecc
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Papel, bolsas o cajas de regalo120Unidad no definidaA02-0024 MANGAS POLIETILENO 50 CMS, DE 0,05 MICRONES POR CADA CARAPRECIOS + IVA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo100Unidad no definidaA02-0165 BOLSA DE PLACENTA 30X40, DE 0,6 MICRONES CON DOBLE SELLOPRECIOS + IVA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo10000UnidadA02-0004 BOLSA DE BASURA 70X90 CMS. DE 0,8 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA PRECIOS + IVA $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo2000kilogramoA02-0006 BOLSA DE BASURA AZUL 80X100 CMS, DE 0,10 MICRONES CON DOBLE SELLO, FUELLE Y BASE CUADRADA PRECIOS + IVA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo40kilogramoA02-0052 BOLSA CUBRE COLCHON COLOR BLANCO DE 1,15 X 2,25 CMS, DE 0,15 MICRONES CON DOBLE SELLO PRECIOS + IVA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
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Papel, bolsas o cajas de regalo15000UnidadA02-0126 BOLSA DE BASURA 50X70 DE 0,02 MICRONES PRECIOS + IVA $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000
Total Neto $ 5.015.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 952.850
TOTAL OC $ 5.967.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.