Orden de Compra. Nº2126-7526-SE15 "compra mensual aseo octubre 2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-7526-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2015
Nombre de la Orden de Compra compra mensual aseo octubre 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-63-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 253323,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Unitécnica Ltda
Razón Social RICARDO ALVAREZ Y CIA LIMITADA
R.U.T. 78.488.600-k
Sucursal Unitécnica Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131804
Productos de limpieza de amoniaco30Unidad no definidaA02-0191 RENOVADOR DE GOMAA02-0191 RENOVADOR DE GOMA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
12191501
Solventes aromáticos181Litrodesodorante ambientalA02-0188 desodorante ambiental $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.500 $ 452.500
20111610
Maquinaria de inspección de alcantarillado15Litrolimpia vidriosA02-0187 limpia vidrios $ 1.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
31101901
Piezas fundidas en molde de cera de aleación no fe373Litrocera liquida en bidon de 5 ltA02-0184 cera liquida en bidon de 5 lt $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.500 $ 559.500
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz26Litroremovedor de cera A02-0189 removedor de cera $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.180 $ 37.180
42312208
Quita sutura106Litroquita sarro A02-0185 quita sarro $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.000 $ 159.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco90Litrocloro al 10% A02-0152 cloro al 10% $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 1.333.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 253.323
TOTAL OC $ 1.586.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.