Orden de Compra. Nº2126-8029-SE15 "compra semanal alimentos 29-09-2015"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-8029-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2015
Nombre de la Orden de Compra compra semanal alimentos 29-09-2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-107-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Andacollo
Impuesto 47828,016
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
Razón Social AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
R.U.T. 92.196.000-k
Sucursal AGRICOLA INDUSTRIAL LO VALLEDOR AASA S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca58,27kilogramoposta negra vacio (v) paraguaya04-0339 posta negra vacio (v) paraguay $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.726 $ 251.726
Total Neto $ 251.726
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.828
TOTAL OC $ 299.554


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.