Orden de Compra. Nº2126-8280-SE18 "COMPRA MENSUAL A02 OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-8280-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENSUAL A02 OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-97-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 348 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 123310
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monsalve y Cia. Ltda
Razón Social MONSALVE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.144.630-2
Sucursal Monsalve y Cia. Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica15000Unidad no definidaA02-0054 CUCHARA PLASTICACUCHARA BLANCA RESISTENTE MARCA TUC 1000 UNIDADES POR CAJA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
52151503
Cubertería desechable doméstica4000Unidad no definidaA02-0417 TENEDOR DESECHABLETENEDOR BLANCO RESISTENTE MARCA TUC 1000 UNIDADES POR CAJA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos8000Unidad no definidaA02-0390 platos de plumavit BANDEJA TÉRMICA COLACIÓN REDONDA C/TAPA MARMITA BLANCASUPER VIANDA BLANCA MARCA ALEGRIA 100 UNIDADES POR PAQUETE $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
48101903
Vasos de servicio6000Unidad no definidaA09-1674 VASOS PLUMAVIT 220 CCVASOS PLUMAVIT DE 240CC SAN GABRIEL 1000 UNIDADES POR CAJA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 649.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.310
TOTAL OC $ 772.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.