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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2126-856-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos stock Marzo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n
O/C Interna Nº 20080845
Segun Convenio 2126-467-LP07
ID Sigfe 110103
Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos |
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Proveniente de Licitación
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2126-467-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Coquimbo |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Videla s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Coquimbo
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R.U.T. |
61.606.403-7 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Videla s/n |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
26904 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Videla s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| DIENTES ACRILICO MARCHE C/ TABLILA | 100 | Juego | DIENTES ACRILICO MARCHE C/ TABLILA | DIENTES |
$ 1.416,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 141.600
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$ 141.600
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Total Neto
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$ 141.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.904
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$ 168.504
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.