Orden de Compra. Nº2126-856-SE08 "Insumos stock Marzo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-856-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Insumos stock Marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Despachar urgente a Bodega de farmacia Avda. Videla s/n O/C Interna Nº 20080845 Segun Convenio 2126-467-LP07 ID Sigfe 110103 Item presupuestario 2204005001 materiales y utiles quirurgicos
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna -1
Impuesto 26904
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
DIENTES ACRILICO MARCHE C/ TABLILA100JuegoDIENTES ACRILICO MARCHE C/ TABLILADIENTES $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.600 $ 141.600
Total Neto $ 141.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.904
TOTAL OC $ 168.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.