Orden de Compra. Nº2126-9365-SE18 "Reactivos Noviembre de 2018"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-9365-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2018
Nombre de la Orden de Compra Reactivos Noviembre de 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-13-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00456 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 247446,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Caja244-0483 Tiras de control negativo 25 determinaciones 244-0483 Tiras de control negativo 25 determinaciones $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos5Caja244-0481 Cintas de orina para la determinación físico química, en cassete aproximadamente 450 determinaciones (cassette para el clinitek novus) 244-0481 Cintas de orina para la determinación físico química, en cassete aproximadamente 450 determinaciones (cassette para el clinitek novus) $ 203.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.018.350 $ 1.018.350
41116004
Reactivos de analizadores químicos2Caja244-0482 Tiras de control positivo 25 determinaciones 244-0482 Tiras de control positivo 25 determinaciones $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000
Total Neto $ 1.302.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.446
TOTAL OC $ 1.549.796


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.