Orden de Compra. Nº2126-9708-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-97-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-9708-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2126-97-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-97-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Oficio Circular 11, Santiago 14 de mayo 2014, Ministerio de Hacienda hace referencia a excepción de los servicios de salud por pago a 45 días.-
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 86978,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Monsalve y Cia. Ltda
Razón Social MONSALVE Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.144.630-2
Sucursal Monsalve y Cia. Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151503
Cubertería desechable doméstica6000Unidad no definidaA02-0054 CUCHARA PLASTICACUCHARA BLANCA RESISTENTE MARCA TUC 1000 UNIDADES POR CAJA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 40.800
52151503
Cubertería desechable doméstica1000Unidad no definidaA02-0417 TENEDOR DESECHABLETENEDOR BLANCO RESISTENTE MARCA TUC 1000 UNIDADES POR CAJA $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 6.800
48101903
Vasos de servicio6200Unidad no definidaA09-1674 VASOS PLUMAVIT 220 CCVASOS PLUMAVIT DE 240CC SAN GABRIEL 1000 UNIDADES POR CAJA $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.180
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos6000Unidad no definidaA02-0390 platos de plumavit BANDEJA TÉRMICA COLACIÓN REDONDA C/TAPA MARMITA BLANCASUPER VIANDA BLANCA MARCA ALEGRIA 100 UNIDADES POR PAQUETE $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000
Total Neto $ 457.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.978
TOTAL OC $ 544.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.