Orden de Compra. Nº2126-971-SE11 "Insumos Stock Marzo 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Coquimbo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2126-971-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos Stock Marzo 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2126-467-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Coquimbo
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Coquimbo
R.U.T. 61.606.403-7
Dirección de Facturación Avenida Videla s/n
Comuna Coquimbo
Impuesto 12538,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Videla s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Crisvert Limitada
Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA
R.U.T. 79.591.440-4
Sucursal Crisvert Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Unidad244-0204 Flotexx de 946 ml.Lerner U.S.A. 244-0204 Flotexx de 946 ml.Lerner U.S.A. $ 65.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.990 $ 65.990
Total Neto $ 65.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.538
TOTAL OC $ 78.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.